Te paso lo que he leido.
http://investors.pmi.com/phoenix.zhtml?c=146476&p=irol-faq#sthash.L1dXSppR.dpuf
As a non-U.S. shareholder of PMI, how does PMI qualifying as an "80/20" company affect me?
PMI has determined that 98% of any dividend it declares in 2014 to a non-U.S. shareholder is exempt from U.S. withholding tax.
This means that the remaining 2% of the total gross dividend is subject to U.S. withholding tax at the 30% statutory rate, unless the non-U.S. shareholder provides a Form W-8BEN claiming a reduced rate of withholding under an applicable income tax treaty.
In the case of a non-U.S. shareholder who is not eligible for a reduced rate of withholding under an applicable income tax treaty, except in certain limited circumstances, a withholding tax at the 30% statutory rate will be applied to the remaining 2% of the total gross dividend.
Vamos, que a efectos prácticos es casi como invertir en una del IBEX.
edit. Para los que no saben inglés.
¿Como accionista de fuera de los USA, como me afecta que PMI sea una compañia 80/20?
PMI ha determinado que el 98% de cualquier dividendo declarado en 2014 a un ciudadano de fuera de los USA esta exento de de los impuestos de retención.
Esto significa que el 2% restante del total del dividendo bruto esta sujeto a la retencion de USA al tipo fijado del 30%, a no ser que el accionista rellene el formulario W-8BEN pidiendo la reducción de este tipo al que este fijado por un acuerdo con su país.
El ultimo parrafo no nos aplicaria ya que España si tiene un acuerdo, si no recuerdo presentando el W-8BEN te baja la retención al 15%.
Resumiendo, la retención en origen en USA sería:
- Sin presenta el W-8BEN: 0,6%.
- Presentando el W-8BEN: 0,3 %