¡Ayuda con factura de proveedor! - Autónomos
Buenas tardes:
Un proveedor de España, autónomo, me ha emitido una factura que no me encaja. Serían 15€ de base, 2,25 de IRPF y 3,15 de IVA, con el resultado de 18,15 a pagar. Yo en mis facturas me resto del IRPF a la base y le sumo el IVA, pero este proveedor ha sumado el IVA directamente a la base. ¿Qué pasa con ese IRPF? ¿Tendría que rellenar el modelo 111? Creo que es incorrecto, ese IRPF es un impuesto para él, no para mí. Si se lo restara a la base, tendría sentido que yo lo retuviera y lo tributara vía modelo 111. Esto no me cuadra
Cuando un proveedor hace lo mismo que yo (restar IRPF a base), lo tributo por el modelo 111. ¿Qué se hace en este caso? ¿Es una factura correcta o incorrecta?
Gracias por escucharme y si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo.