Hola buenas tardes,Mi hijo vino al mundo en noviembre y en mis datos fiscales aparecen los 200€ que me abonaron anticipadamente entre los meses de noviembre y diciembre.Estos 200 euros ¿los tengo que añadir al borrador o cómo tributan?Ojala pueden ayudarme, pues he llamado a Hacienda veinte veces y no hay manera de que te atiendan.Gracias
Hola, una duda tonta por no abrir tema para esto;Si tengo dos actividades económicas, a la hora de poner el gasto de la seguridad social (cuota de autonomos) ¿cómo lo divido entre las dos actividades? Gracias compañeros.
Buenos días,Rescato este hilo ya que mi duda es practicamente la misma pero con un matiz en el certificado de retenciones.En los datos fiscales aparece lo siguiente:Rendimiento: 7.870,88Retenciones: 1.345,58Reducción DT4º: 789,00Pero, la información en el certificado de retenciones que envia la compañía es la siguiente:Total importe rescate: 16.757,68Primas de ahorro: 8.886,81Rendimiento Bruto: 7.870,88Coeficiente abatimiento contrato anterior 1994: 789Rendimiento sujeto a retención: 7.081,88Retención: 1.345,58No sé como meterlo en la declaración de la renta.Lo intento añadir en las casilla "rendimientos derivados de seguros de vida" pero me sale el mensaje "la retención reflejada no corresponde con la cuantía de los rendimientos".La casilla retenciones y Reducción DT4ª parece clara pero ¿Qué importe debería poner en "rendimiento integro" y " Capital DT4ª LEY"?¿La prima de ahorro va aquí también o donde iría?Espero alguien me pueda ayudar.Muchas gracias!
Me respondo a mi mismo tras hablar con Hacienda.El alquiler al llevar retención no habría que declararlo en el 347, en el caso de que hubiese gastos (arreglos,etc) que superen el limite si que se incluirían.
Muchas gracias por su respuesta @juan-lackland
, veo que no iba del todo desencaminado.Me queda la duda del 347, imagino que habría que presentarlo a nombre de la comunidad de bienes ¿no?
Veamos a ver si me he enterado bien, resumiendo seria lo siguiente:INGRESOS3,56 € + Base Imponible de TPVGastos14.943,23 €IVA Devengado0,75 + Iva TPV €IVA SOPORTADO3.138,06€Mil gracias por su ayuda!
Vale creo que ya voy entendiendo, la parte del Iva deducible quedaría clara.En este caso en los documentos de VENTAS T.P.V vienen reflejadas todas las ventas del trimestre tanto en bares como en caja, por lo que entiendo que no habría que hacer esa "ingeniería inversa" ya que es un dato que ya tenemos desmenuzado.Por lo tanto la parte de IVA DEVENGADO, quedaría con los datos del "documento ventas T.P.V" con sus recargos de equivalencia correspondientes + los 3,55 de BI e 0,75 de IVA del ejemplo(esto último dudo si estaría también incluido en los documentos de venta tpv).¿Estas de acuerdo conmigo @cachilipox
?Mi última duda ahora sería con los importes brutos y comisiones del ejemplo a la hora de diferenciar Ingresos y Gastos en el modelo 130. Entiendo que:Los 14.943,21 € son un gasto.Los 1.714,71 € de comisiones serían ingresos que ya estarían reflejados en los documentos de venta, por lo que no los tengo en cuenta en este documento.Los 79,52 € entiendo que es un gasto pero no estoy muy seguro¿?La comisión de 3,56€ es un ingreso, lo que tengo es la misma duda de entes ¿estará incluido en los documentos de venta?Muchísimas gracias de nuevo y perdona por la pesadez!!!
Muchas gracias por su respuesta @cachilipox
:).Analizando tu comentario me queda claro que de la parte TIMBRE (3,53 de Base Imponible y 0,75 de IVA Repercutido) va al IVA devengado del modelo 303. (Aquí me entra la duda de los 79,52 €, ¿qué son para el estanco?¿un ingreso, un gasto o simplemente nada?Vamos con la parte NO TIMBRE, ya que tu última línea me confunde un poco. Me explico:Por un lado me indicas "La venta NO TIMBRE ", en este caso estamos ante un documento de compra del estanco.Y por otro lado entiendo que el estanco NO está en régimen de recargo de equivalencia, ya que de estarlo no presentaría modelo 303 (sus anteriores modelos 303 están en régimen general) y sus compras llevarían recargo (en el ejemplo la columna del recargo está a cero). (Espero me puedas corregir si meto la pata hasta el fondo con algún comentario).Al ser una compra entiendo que en el ejemplo a la parte IVA Deducible del modelo 303 iría 14.022,73 € de BI y 3.138,06 € de IVA soportado al 21%. De nuevo aquí la comisión de 1.718,27€ me genera dudas, ¿sería un gasto exento de iva?.Reitero en darte las gracias por tu ayuda y espero que me puedas echar una última mano para poder entenderlo. Que tengas un buen día.